PAGAMENTO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 11/02/2020
Tipo de Pagamento: Original Espécie: Original
Número da Liquidação: 135 Número do Empenho: 77
Beneficiário: E F LELIS - ELETRICA - EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 14.101.815/0001-71
Bem adquirido / Serviço Prestado: Cabo Flexível 750V 6,0 MM Azul Cor fio.
Valor: R$ 73,22
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 0
Subtítulo: 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO
Programa: 01.031.0052.2.0261-Manutenção da Câmara
Ação: 2.0261
Função: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA Subfunção: 31 - AÇÃO LEGISLATIVA
Processo: 328