PAGAMENTO

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: Data do Pagamento: 05/08/2010
Tipo de Pagamento: Espécie:
Número da Liquidação: 433/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 14/2010
Beneficiário: Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.530.486/0157-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: ch n 207/ 2010
Valor: R$ 11,59
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Ação: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação: 433
Processo: 14