PAGAMENTO 1/2017

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - Camara Muicipal de Cariacica
Número do Pagamento: 1/2017 Data do Pagamento: 20/01/2017
Tipo de Pagamento: Espécie: 1
Número da Liquidação: 18/3.0.00.00.00 - Despesas Correntes Número do Empenho: 16/2017
Beneficiário: Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.530.486/0157-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: REF A PAGAMENTO EMBRATEL DEZEMBRO DE 2016 CH 3711.
Valor: R$ 5,28
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.000.0001 - Recusro Próprio
Elemento de Despesa: 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ação: 1.000.0001 - Recusro Próprio
Função: 01 - Ação Legislativa Subfunção: 031 - Processo Legislativo
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação: 18
Processo: 16