PAGAMENTO 1/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 1/2016 Data do Pagamento: 10/08/2016
Tipo de Pagamento: Espécie: 1
Número da Liquidação: 471/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 55/2016
Beneficiário: Embratel - Empresa Bras. de Telecomunicações CPF/CNPJ do Beneficiário: 33.530.486/0157-46
Bem adquirido / Serviço Prestado: Pagto EMBRATEL ch 3397 banco do banestes agosto de 2016.
Valor: R$ 12,67
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.000.0001 - Recusro Próprio
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Ação: 1.000.0001 - Recusro Próprio
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação: 471
Processo: 55