PAGAMENTO 11/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 11/2016 Data do Pagamento: 27/04/2016
Tipo de Pagamento: Espécie: 11
Número da Liquidação: 274/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 73/2016
Beneficiário: GV BUS Sindicato das Empresas de Transporte Metrop CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.179.496/0001-14
Bem adquirido / Serviço Prestado: pg vale transporte ch. 3206 ba
Valor: R$ 1.954,48
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.000.0001 - Recusro Próprio
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Ação: 1.000.0001 - Recusro Próprio
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação: 274
Processo: 73