PAGAMENTO 5/2016

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 5/2016 Data do Pagamento: 04/01/2016
Tipo de Pagamento: Espécie: 5
Número da Liquidação: 788/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 183/2015
Beneficiário: Alvorada Sul América de Turismo Asatur Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.029.636/0003-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: pg vale transporte ch. 428 cx
Valor: R$ 86,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Ação: 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação: 788
Processo: 183