PAGAMENTO 11/2015

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 11/2015 Data do Pagamento: 03/09/2015
Tipo de Pagamento: Espécie: 11
Número da Liquidação: 483/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 135/2015
Beneficiário: CONSERMA - SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 39.272.265/0001-84
Bem adquirido / Serviço Prestado: pg serviços de limepeza ch. 000408 cx
Valor: R$ 27.622,38
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
Ação: 1.000.0001 - RECURSOS PROPRIOS
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação: 483
Processo: 135