PAGAMENTO 1/2011

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 1/2011 Data do Pagamento: 16/03/2011
Tipo de Pagamento: Espécie: 1
Número da Liquidação: 133/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 64/2011
Beneficiário: Oliveira Distribuidora de materiais de limpeza Ltd CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.240.220/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: ch n 900183/ 2011
Valor: R$ 571,00
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: ISENTO
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: ISENTO N° Licitação: 133
Processo: 64