PAGAMENTO 1548/2013

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 1548/2013 Data do Pagamento: 25/06/2013
Tipo de Pagamento: Espécie: 1548
Número da Liquidação: 261/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 108/2013
Beneficiário: Oliveira Distribuidora de materiais de limpeza Ltd CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.240.220/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: 000146cx
Valor: R$ 85,60
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: DISPENSA
Fonte de Recursos: 010.100 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 010.100 - RECURSOS PROPRIOS
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: DISPENSA N° Licitação: 261
Processo: 108