PAGAMENTO 1023/2012

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
Unidade Orçamentária: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
Número do Pagamento: 1023/2012 Data do Pagamento: 10/05/2012
Tipo de Pagamento: Espécie: 1023
Número da Liquidação: 252/3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Número do Empenho: 106/2012
Beneficiário: Oliveira Distribuidora de materiais de limpeza Ltd CPF/CNPJ do Beneficiário: 00.240.220/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: liq 01
Valor: R$ 11.373,35
Tipo de Documento
Nº de Documento
Categoria Econômica: 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: CONVITE
Fonte de Recursos: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Ação: 001.001 - RECURSOS PROPRIOS
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - SUB-FUNÇÃO
Modalidade Licitatória: CONVITE N° Licitação: 252
Processo: 106